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用友U8结账后怎么反结账
反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
在用友U8系统中,若需反结账,首先定位到上个月的结账记录,使用快捷键Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码,若为空则直接回车确认。
反结账操作: 步骤一:在用友U8软件中,选择“结账”图标并单击。 步骤二:选择需要取消结账的月份,例如2018年8月份,选择后会出现蓝条以示选取成功。 步骤三:在结账窗口中,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,会弹出输入密码口令对话框。 步骤四:输入密码口令后,对应月份的“Y”消失,表示反结账成功。
在进行用友U8的应收应付系统反结账操作时,需要特别注意最后结账月份的具体日期。可以通过进入软件,选择固定资产模块,找到反结账功能,这有助于恢复到结账前的状态。需要注意的是,反结账操作会将5月份及之后的所有操作内容进行还原,因此5月份之后的操作记录将不再保留。
在进行用友U8软件操作时,为了反结账上年度的应收应付系统,首先需要进入最后结账月份的日期。具体步骤是在固定资产模块中寻找反结账功能,点击即可恢复到月末结账前的状态。
用友T6怎么反结账?
反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。
点击【确定】;最后,系统会提示要【输入口令】,口令是账套主管登录软件的密码,如果有则输入后点击确认,如果没有密码则直接点击【确定】。对于老版本的T3或T6软件,反结账的操作步骤则有所不同,不需要在对账界面激活恢复记账前状态,直接按照上述步骤3进行操作即可。
用友软件反结账的操作如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
用友T3的反记账反结账操作步骤如下:反结账操作: 进入用友T3系统,选择需要反结账的月份。 点击期末处理模块,选择结账选项。 在结账界面,找到对应月份的结账记录,点击反结按钮。 输入操作员密码进行确认,完成反结账操作。
用友T3总账已结账,怎么反审核凭证?
进行反记账的步骤为:同样在“总账”菜单下,找到并选择“期末”下的“对账”选项。在弹出的对账对话框中,按下Ctrl键和H键,系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。确认这一提示后,即可完成反记账操作。取消审核的步骤如下:在“总账”菜单中,选择“凭证”下的“审核凭证”选项。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
取消记账之后,使用原先进行凭证审核的操作员登录总账系统,执行“凭证审核”功能,进行凭证的取消审核操作。这一过程有助于确保会计凭证的准确性和完整性,避免因记账错误带来的后续问题。在整个过程中,操作员需要严格按照系统提示进行操作,确保每一步骤的准确性。
选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。第三步:取消审核 以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。
为了顺利实现用友T3年度结转后生成结转记账凭证的过程,首先需要进行反结账操作。具体步骤如下: 首先进入总账系统,选择您需要反结账的月份。随后,点击键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键,以实现反结账的操作。 在反结账后,下一步是进行反记账、反审核操作。
在使用用友软件进行财务操作时,有时需要执行反审核、反记账和取消结账操作。以下步骤指导您如何执行这些操作。首先,进行反结账操作。从总账中选择“期末”菜单,点击“结账”选项,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6组合键,显示取消结账状态即可完成此步骤。接着,执行反记账操作。
关于用友反结账,以及用友反结账后如何重新结账的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。